Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/07/2024 |
28060023
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39220
|
PAGO |
575,00 |
|
12/07/2024 |
28060022
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 39221
|
PAGO |
115,00 |
|
12/07/2024 |
28060021
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA 04 DE JUNHO E ANEXOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 39222
|
PAGO |
575,00 |
|
12/07/2024 |
28060020
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 39223
|
PAGO |
230,00 |
|
12/07/2024 |
27060009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OSO 9294 PERTECENTES A FROTA DOS ONIBU [...]
|
LIQUIDADO |
2.327,62 |
|
12/07/2024 |
27060008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBR 9E05, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.167,95 |
|
12/07/2024 |
27060001
CPC CERTIFICADORA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO AO ENGENHEIRO MUNIPAL (MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA ), E [...]
|
PAGO |
143,65 |
|
12/07/2024 |
26060004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
12/07/2024 |
25060004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
12/07/2024 |
25060003
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
6.268,25 |
|
12/07/2024 |
25060001
CPC CERTIFICADORA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO AO SECRETARIO DE CULTURA (LEONARDO ALMEIDA PAULO), E ASS [...]
|
PAGO |
143,65 |
|
12/07/2024 |
20060020
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO JUMPER PNZ 8980, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
907,16 |
|
12/07/2024 |
20060019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
12/07/2024 |
20060018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.170,00 |
|
12/07/2024 |
20060017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº652
|
PAGO |
250,00 |
|
12/07/2024 |
20060016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº651
|
PAGO |
300,00 |
|
12/07/2024 |
20060014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.456,78 |
|
12/07/2024 |
19060005
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1079
|
PAGO |
1.213,25 |
|
12/07/2024 |
18060004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 2A35, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
359,49 |
|
12/07/2024 |
18060001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBR 9E05, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,04 |
|
12/07/2024 |
17060011
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL - TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA ( AURENIR GALSINO AZEVEDO), DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
12/07/2024 |
12070008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
47.000,00 |
|
12/07/2024 |
12070007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
12/07/2024 |
12070006
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CHEVROLET/ MONTANA PLACA PMW [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
12/07/2024 |
12070005
SEVEN TECH EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COMUNS, DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO CORRETIVA, PR [...]
|
EMPENHADO |
55.284,89 |
|
12/07/2024 |
12070004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SANDERO, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
372,37 |
|
12/07/2024 |
12070003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VW26280, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
942,43 |
|
12/07/2024 |
12070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO CAMINHÃO ENCHEDEIRA W130, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
433,96 |
|
12/07/2024 |
12070001
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FERNANDO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA PARA O INSS, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
12/07/2024 |
12070001
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FERNANDO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA PARA O INSS, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
12/07/2024 |
11070002
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
12/07/2024 |
11070001
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39
|
PAGO |
306,00 |
|
12/07/2024 |
10070007
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE J [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
12/07/2024 |
10070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTO PMV6453, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
LIQUIDADO |
333,41 |
|
12/07/2024 |
08070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPIN PNN 2174, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
801,91 |
|
12/07/2024 |
05070010
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBSJ255 VINCULADOS [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
12/07/2024 |
05070009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº650
|
PAGO |
2.450,00 |
|
12/07/2024 |
04070009
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1078
|
PAGO |
966,70 |
|
12/07/2024 |
03070005
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
620,00 |
|
12/07/2024 |
03070004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
12/07/2024 |
03070003
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
12/07/2024 |
03070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBR 9E05, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
283,91 |
|
12/07/2024 |
03060062
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
12/07/2024 |
03060061
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, JUNTO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIC [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
12/07/2024 |
03060060
MARKUS DANIEL ALVES PIMENTEL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº670
|
PAGO |
360,00 |
|
12/07/2024 |
03060058
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
12/07/2024 |
03060057
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
15.931,30 |
|
12/07/2024 |
03060056
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. NF 3526
|
PAGO |
1.060,00 |
|
12/07/2024 |
03060055
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
12/07/2024 |
03060034
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO KWID SBB1C90 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
12/07/2024 |
03060033
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº44
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/07/2024 |
02050206
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
12/07/2024 |
02010226
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SPCIAL DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
3.294,66 |
|
12/07/2024 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/07/2024 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO FME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
6.401,23 |
|
12/07/2024 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
706,00 |
|
12/07/2024 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
12/07/2024 |
02010169
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
706,00 |
|
12/07/2024 |
01070014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
12/07/2024 |
01070013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº649
|
PAGO |
1.580,00 |
|