Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/06/2024 |
20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
5.920,36 |
|
20/06/2024 |
20060003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.421,51 |
|
20/06/2024 |
20060003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.421,51 |
|
20/06/2024 |
20060002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.298,37 |
|
20/06/2024 |
20060002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22.298,37 |
|
20/06/2024 |
20060001
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
|
EMPENHADO |
6.332,92 |
|
20/06/2024 |
19060001
HAYANE PAIVA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. HAYANE PAIVA DA SILVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA CIDADE DE RUSSAS/CE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
20/06/2024 |
03060026
EVERARDO PAULO DE SOUZA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 20 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM OS SEGUINTES BENEFICIARIOS A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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20/06/2024 |
02050213
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
20/06/2024 |
02050203
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
101,78 |
|
20/06/2024 |
02010196
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
561,32 |
|
20/06/2024 |
02010196
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
977,29 |
|
20/06/2024 |
01030142
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
169,14 |
|
20/06/2024 |
01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
5.945,45 |
|
20/06/2024 |
01020131
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
3.094,12 |
|
20/06/2024 |
01020129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
4.016,34 |
|
20/06/2024 |
01020129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
10.750,80 |
|
20/06/2024 |
01020129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
4.016,34 |
|
20/06/2024 |
01020128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
2.807,53 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
954,96 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.840,95 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
20.151,43 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
7.246,25 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
2.469,96 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
2.110,52 |
|
20/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
2.597,79 |
|
20/06/2024 |
01020124
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
4.391,69 |
|
20/06/2024 |
01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
5.557,99 |
|
20/06/2024 |
01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.160,08 |
|
20/06/2024 |
01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.344,57 |
|
20/06/2024 |
01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
1.160,08 |
|
20/06/2024 |
01020118
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
279,57 |
|
20/06/2024 |
01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
398,16 |
|
20/06/2024 |
01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
635,40 |
|
20/06/2024 |
01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
837,87 |
|
20/06/2024 |
01020116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.670,22 |
|
20/06/2024 |
01020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
20/06/2024 |
01020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
556,29 |
|
20/06/2024 |
01020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
938,52 |
|
20/06/2024 |
01020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
4.110,77 |
|
20/06/2024 |
01020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
11.600,18 |
|
20/06/2024 |
01020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
2.556,67 |
|
20/06/2024 |
01020113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
13.201,35 |
|
19/06/2024 |
31050018
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NF 22586
|
PAGO |
10.338,60 |
|
19/06/2024 |
31050017
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS SAW 5I64 PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS D [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
19/06/2024 |
31050016
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DE PLACA POZ 0951, PERTECENTES Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DO HO [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
19/06/2024 |
31050015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACAS SBS 1B95,SBS 2A35,SBS 3J25, SBR 9E05, POW 0886, PERTE [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
19/06/2024 |
31050014
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMW 9461,POU 5876, POU 7396, POU 5876 PERTENCENTES Á [...]
|
PAGO |
1.134,00 |
|
19/06/2024 |
31050013
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
19/06/2024 |
31050012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
24.840,00 |
|
19/06/2024 |
31050008
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
PAGO |
22.486,21 |
|
19/06/2024 |
31050003
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 1058
|
PAGO |
155,88 |
|
19/06/2024 |
29050038
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LOJ 7E8I, ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
296,00 |
|
19/06/2024 |
28050003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCI 5318,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
19/06/2024 |
23050005
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 E GOL PLACA GOL 9598, PERTENCENTE Á FROTA [...]
|
PAGO |
66,00 |
|
19/06/2024 |
23050004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
19/06/2024 |
23050004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
19/06/2024 |
22050010
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERAM REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, NA RESP [...]
|
PAGO |
2.291,00 |
|
19/06/2024 |
22050009
JOSE HILDO DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
LOCAÇÃO DE 80 MESAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA VILA IPIRANGA, QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
472,00 |
|
19/06/2024 |
21050016
JULIANA TAVARES MUNIZ
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NO TRANSOORTE DE ANIMAIS PARA 10º CONCURSO LEITEIRO, DAS LOCALIDADES: VILA TOME VIEIRA, SANTA MARIA, FORQUILHA, PAU FERRADO, ABRIGO, BAIXA DA R [...]
|
PAGO |
4.474,08 |
|