| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 02050030 SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 625
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS SBD 8F27, VINCU [...]
 | 260,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 30040036 HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 591
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
 | 57.214,43 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 30040034 HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 589
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
 | 15.625,55 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 30040035 HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 590
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
 | 43.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 29040003 FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 643
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERERÉ-CE.
 | 1.710,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 23040001 J N PESSOA EIRELI
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 1022
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
 | 1.458,50 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 23040002 MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 11105
 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
 | 1.716,84 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 22040003 J N PESSOA EIRELI
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO Nota Fiscal: 1020
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE  [...]
 | 188,31 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 22040004 J N PESSOA EIRELI
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 1021
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
 | 133,81 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 18040006 MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 642
 EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.NA RES [...]
 | 945,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 17040009 27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Nota Fiscal: 16
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ERERÉ-CE.
 | 410,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 10040013 FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 644
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ.
 | 1.580,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 08040008 R.N.L. COSTA -ME
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Nota Fiscal: 519
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO FREIRE, NA RESPONSABI [...]
 | 6.862,50 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 08040009 R.N.L. COSTA -ME
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Nota Fiscal: 520
 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS, PARA AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA, DE RESPONSABILID [...]
 | 1.111,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 01040054 GERLANIA SOARES LIRA
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL Nota Fiscal: 40
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
 | 1.412,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/05/2024 | EMPENHO: 01040053 ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO Nota Fiscal: 757
 LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA) DA PREFEITURA MINIC [...]
 | 31.137,12 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 09050004 ISMAEL ALMEIDA CHAVES
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO ASTREU LIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO,  NA  CID [...]
 | 30,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 08050001 J N PESSOA EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 1032
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS),OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
 | 3.499,06 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 08050002 W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 928
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
 | 2.497,57 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050014 J N PESSOA EIRELI
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL Nota Fiscal: 1029
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
 | 6.990,74 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050015 J N PESSOA EIRELI
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL Nota Fiscal: 1028
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
 | 5.496,20 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050006 J N PESSOA EIRELI
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL Nota Fiscal: 1024
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
 | 6.728,61 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050007 J N PESSOA EIRELI
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL Nota Fiscal: 1023
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
 | 1.345,30 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050002 J N PESSOA EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 1003
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
 | 6.496,68 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050016 J N PESSOA EIRELI
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 1030
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
 | 3.999,58 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050003 J N PESSOA EIRELI
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL Nota Fiscal: 1026
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA.
 | 4.735,60 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 07050019 27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 17
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO E ANEXO MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ.
 | 1.170,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 03050006 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3163
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER 515 POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIP [...]
 | 1.232,21 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 03050004 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3164
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A  [...]
 | 348,85 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2024 | EMPENHO: 03050003 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3166
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 9E05, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A  [...]
 | 1.190,19 |  |