| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 07/05/2024 | EMPENHO: 01040048 POSTO SAGA EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 109
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE  [...]
 | 10.941,56 |  | 
                                                                    
                                        | 07/05/2024 | EMPENHO: 01040051 POSTO SAGA EIRELI
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 113
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
 | 21.628,58 |  | 
                                                                    
                                        | 07/05/2024 | EMPENHO: 01040070 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL  LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 9946
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
 | 4.993,16 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 06050012 EVERARDO PAULO DE SOUZA
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM A SR. FRANCISCO RAILTON COSTA O [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 06050017 ISMAEL ALMEIDA CHAVES
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A TÉCNICA DE GESTÃO DENILCE LUIZA DE ARAUJO PARA UMA CAPACIT [...]
 | 60,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 06050003 RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
 | 08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VISITAS AOS PATROCINADORES DO CONCURSO LEITEIRO 2024, TERRA FERTIL, MILK MAX E GRUPO SÃO MAT [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 06050002 CREA - CE
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E ANEXO MARIA FRANCINE [...]
 | 99,64 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 02050001 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMEBTO DO SISAN, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO  D [...]
 | 150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 02050002 DENILCE LUIZA DE ARAUJO
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER A SRª. DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMEBTO DO SISAN, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO  DE 20 [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 30040008 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO Nota Fiscal: 1699
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
 | 8.797,19 |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2024 | EMPENHO: 16040011 OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2217
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, PARA OS POSTOS LOCALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QU [...]
 | 2.173,97 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 02050218 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
 | 228,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 02050003 EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 132
 CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE  [...]
 | 8.713,66 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 30040009 LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA  E SERVIÇO LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 9466
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
 | 1.021,20 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 30040010 LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA  E SERVIÇO LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 9467
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
 | 268,80 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 22040006 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 3133
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - PNZ 8980, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
 | 444,27 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 19040005 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO Nota Fiscal: 3146
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULOCAMINHÃO PIPA, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRU [...]
 | 189,93 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 19040004 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO Nota Fiscal: 3148
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SANDERO, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E [...]
 | 70,41 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 16040010 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO Nota Fiscal: 3145
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ENCHEDEIRA W130, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ES [...]
 | 2.578,16 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 01040042 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECR [...]
 | 41,06 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2024 | EMPENHO: 01040045 ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 1664
 CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
 | 7.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2024 | EMPENHO: 02050182 ISMAEL ALMEIDA CHAVES
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO JOSE SAMPAIO MUNIZ  PARA O INSS,  NA  CIDADE  [...]
 | 30,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2024 | EMPENHO: 02050094 JAINE RODRIGUES DE SOUZA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE JAINE RODRIGUES DE SOUZA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QU [...]
 | 500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2024 | EMPENHO: 01040043 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
 | 41,05 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2024 | EMPENHO: 01040044 GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
 | 08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS Nota Fiscal: 8426
 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
 | 10.129,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2024 | EMPENHO: 01040040 STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 359
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INSINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA NA RESPONSA [...]
 | 1.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2024 | EMPENHO: 01040041 STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 360
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INSINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCI [...]
 | 1.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/05/2024 | EMPENHO: 01050002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
 | 1.204,89 |  | 
                                                                    
                                        | 30/04/2024 | EMPENHO: 30040051 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
 | 163.297,75 |  | 
                                                                    
                                        | 30/04/2024 | EMPENHO: 30040049 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE
 | 10.037,00 |  |