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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 6473 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/04/2024 EMPENHO: 01030100
36.671.937/0001-36
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME MANUAL DO SIM 2024, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
1.200,00
12/04/2024 EMPENHO: 01030118
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
1.500,00
12/04/2024 EMPENHO: 09020010
14.451.979/0001-29
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
3.948,00
12/04/2024 EMPENHO: 01030104
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE: GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXAR [...]
10.391,31
12/04/2024 EMPENHO: 01030066
41.894.038/0001-32
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMP [...]
1.100,00
12/04/2024 EMPENHO: 01030082
11.820.743/0001-24
FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS L
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ER [...]
900,00
12/04/2024 EMPENHO: 01030030
35.824.900/0001-38
L.M PAIVA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES PUBLICAÇÕES, DE LICITAÇÕES, DECRETOS, LEIS PO [...]
900,00
12/04/2024 EMPENHO: 01040063
03.336.304/0001-12
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
4.993,16
12/04/2024 EMPENHO: 01030033
24.786.662/0001-05
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TORO/FIAT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
7.535,44
12/04/2024 EMPENHO: 01040065
03.336.304/0001-12
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
2.728,82
12/04/2024 EMPENHO: 02010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
48,00
12/04/2024 EMPENHO: 01020055
095.XXX.XXX-07
ISABELLE PAIVA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DESPESAS COM PREMIAÇÃO A MISS ERERÉ-CE 2023, ISABELLE PAIVA COMO AUTORIZADO NA LEI 259 DE PRIMEIRO DE MARÇO DE 2011, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
540,00
12/04/2024 EMPENHO: 11040010
07.615.710/0001-75
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S DAS LOCALIDADES: (SEDE DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA VILA VARJOTA V [...]
93.130,96
12/04/2024 EMPENHO: 19020002
01.590.728/0009-30
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMI [...]
1.716,84
11/04/2024 EMPENHO: 01030124
04.146.342/0001-75
POSTO SAGA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
7.863,73
11/04/2024 EMPENHO: 22030001
04.892.973/0001-33
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SBD8F27 PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
112,10
11/04/2024 EMPENHO: 01030123
04.146.342/0001-75
POSTO SAGA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
18.351,08
11/04/2024 EMPENHO: 02040027
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCM 278 [...]
540,00
11/04/2024 EMPENHO: 01040020
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OSD 719 [...]
690,00
11/04/2024 EMPENHO: 03040008
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCM OSO [...]
410,00
11/04/2024 EMPENHO: 04040004
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
440,00
11/04/2024 EMPENHO: 08040005
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS OCI 5318, VINCULADOS [...]
410,00
11/04/2024 EMPENHO: 22030005
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CUB 1E48,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 18030013
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7184,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 15030002
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SBD 8F27,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 01040015
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7194,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 01030064
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD 9294,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 08030042
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCM 2784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 06030008
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OS0 9294,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
148,00
11/04/2024 EMPENHO: 12030008
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
148,00

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