lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17101 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/05/2024 02050024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO RENAUL/KWID PLACA SBB1C90, [...]
EMPENHADO 260,00
02/05/2024 02050023
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBR9E05 VINCULADOS [...]
EMPENHADO 160,00
02/05/2024 02050022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBS1B95, VINCULADO [...]
EMPENHADO 560,00
02/05/2024 02050022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
EMPENHADO 124,08
02/05/2024 02050021
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT ARGO SBS3J25, VINCULADO [...]
EMPENHADO 130,00
02/05/2024 02050020
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBS2A35, VINCULADO [...]
EMPENHADO 130,00
02/05/2024 02050019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT MOBI PLACA POW 0886,, V [...]
EMPENHADO 1.840,00
02/05/2024 02050018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SPIN PLACA 2174, VINCULADOS [...]
EMPENHADO 1.410,00
02/05/2024 02050018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
EMPENHADO 496,32
02/05/2024 02050017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA POU 5876, V [...]
EMPENHADO 130,00
02/05/2024 02050016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA POU-7396, V [...]
EMPENHADO 590,00
02/05/2024 02050015
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA PMW 9461, V [...]
EMPENHADO 1.660,00
02/05/2024 02050014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO PA ENCEHDEIRA VINCULADOS OU [...]
EMPENHADO 990,00
02/05/2024 02050013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PLACA [...]
EMPENHADO 720,00
02/05/2024 02050012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE/ CAÇAMBA [...]
EMPENHADO 840,00
02/05/2024 02050011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SANDERO PLACA OCL 7690, VINC [...]
EMPENHADO 1.110,00
02/05/2024 02050010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
EMPENHADO 32.042,20
02/05/2024 02050009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
EMPENHADO 21.271,00
02/05/2024 02050008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O ONIBUS DE PLACA OCM2784.
EMPENHADO 496,80
02/05/2024 02050007
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MES [...]
EMPENHADO 716,77
02/05/2024 02050006
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPI [...]
EMPENHADO 408,00
02/05/2024 02050005
J N PESSOA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).
EMPENHADO 4.993,42
02/05/2024 02050004
J N PESSOA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
EMPENHADO 8.487,72
02/05/2024 02050004
J N PESSOA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
EMPENHADO 1.488,96
02/05/2024 02050003
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE [...]
EMPENHADO 8.713,66
02/05/2024 02050002
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMEBTO DO SISAN, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO DE 20 [...]
EMPENHADO 80,00
02/05/2024 02050001
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMEBTO DO SISAN, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO D [...]
EMPENHADO 150,00
02/05/2024 02010223
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
PAGO 12.856,39
02/05/2024 02010222
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
PAGO 4.424,00
02/05/2024 02010221
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 9.521,66
02/05/2024 02010220
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 3.624,00
02/05/2024 02010220
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 3.500,00
02/05/2024 02010219
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 39.911,94
02/05/2024 02010218
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 28.672,46
02/05/2024 02010218
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 3.500,00
02/05/2024 02010215
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 63.110,90
02/05/2024 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO FME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 35.975,42
02/05/2024 02010176
FOLHA DE PAGAMENTO FME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 14.502,46
02/05/2024 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 16.784,80
02/05/2024 02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 21.026,06
02/05/2024 02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 13.000,00
02/05/2024 02010172
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 1.412,00
02/05/2024 02010172
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 6.724,00
02/05/2024 02010171
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
PAGO 6.000,00
02/05/2024 02010169
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 1.412,00
02/05/2024 02010169
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 12.000,00
02/05/2024 02010169
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 10.800,00
02/05/2024 02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
LIQUIDADO 41,05
02/05/2024 02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
LIQUIDADO 260,24
02/05/2024 01040079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
PAGO 5.476,00
02/05/2024 01040078
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
PAGO 7.063,15
02/05/2024 01040044
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
LIQUIDADO 10.129,00
02/05/2024 01040043
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
LIQUIDADO 41,05
02/05/2024 01040041
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INSINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCI [...]
LIQUIDADO 1.200,00
02/05/2024 01040040
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INSINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA NA RESPONSA [...]
LIQUIDADO 1.200,00
02/05/2024 01030143
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
LIQUIDADO 41,05
02/05/2024 01030119
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
LIQUIDADO 1.500,00
02/05/2024 01030118
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
LIQUIDADO 1.500,00
02/05/2024 01030117
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
LIQUIDADO 1.500,00
02/05/2024 01030114
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
PAGO 10.500,00

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