Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                             Empenhado (R$) | 
                                             Liquidado (R$) | 
                                             Pago (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030034 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
                                             | 
                                            SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            1.603,34 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030012 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
                                             | 
                                            SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                             | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030009 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
                                             | 
                                            SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
                                                 
                                                CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR  DO VII CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO JAGUA [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030044 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            7.041,91 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030042 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            355,80 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030040 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            727,18 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030026 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                EVERARDO PAULO DE SOUZA
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO DO INSS PARA PERICIA MÉDICA NA CIDADE DE , MOSS [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030024 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.
                                             | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030023 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.
                                             | 
                                            230,00 | 
                                            230,00 | 
                                            230,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030011 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(ETIOS DE PLACA PMG 7529), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS.
                                             | 
                                            162,26 | 
                                            162,26 | 
                                            162,26 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030036 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            863,73 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030021 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  [...]
                                             | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030020 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                             | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            115,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030038 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
                                             | 
                                            1.281,36 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 20030025 - DATA: 20/03/2024
                                                 
                                                DANNILO AUGUSTO FREIRE
                                             | 
                                            PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
                                                 
                                                CONCEDER AO SR. DANNILO AUGUSTO FREIRE O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARIBE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COM [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 19030002 - DATA: 19/03/2024
                                                 
                                                ISMAEL ALMEIDA CHAVES
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO JOSENILTON DA SILVA PARA O INSS,  PARA  CIDAD [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 19030001 - DATA: 19/03/2024
                                                 
                                                ISMAEL ALMEIDA CHAVES
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FOGENILTON DA SILVA PARA O INSS,  NA CIDADE D [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                             | 
                                            FUNDEB
                                                 
                                                ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7184,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
                                             | 
                                            148,00 | 
                                            148,00 | 
                                            148,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030012 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDEB
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SBD 8F2 [...]
                                             | 
                                            40,00 | 
                                            40,00 | 
                                            40,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET/MONATNA [...]
                                             | 
                                            130,00 | 
                                            130,00 | 
                                            130,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030009 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO PLAC [...]
                                             | 
                                            65,00 | 
                                            65,00 | 
                                            65,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030008 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE PLACA POW0886 [...]
                                             | 
                                            25,00 | 
                                            25,00 | 
                                            25,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030007 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBR9E05, VIN [...]
                                             | 
                                            65,00 | 
                                            65,00 | 
                                            65,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS1B95, VIN [...]
                                             | 
                                            85,00 | 
                                            85,00 | 
                                            85,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030011 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                KELANE SOARES DA SILVA
                                             | 
                                            SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE( CAÇAMBA [...]
                                             | 
                                            65,00 | 
                                            65,00 | 
                                            65,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
                                             | 
                                            SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) VINC [...]
                                             | 
                                            870,00 | 
                                            870,00 | 
                                            870,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
                                             | 
                                            SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) VINCU [...]
                                             | 
                                            410,00 | 
                                            410,00 | 
                                            410,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
                                             | 
                                            SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINCULADOS  [...]
                                             | 
                                            2.280,00 | 
                                            2.280,00 | 
                                            2.280,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                ISMAEL ALMEIDA CHAVES
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FRANCISCO RAILTON COSTA PARA O INSS,  PARA  C [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2024
                                                 
                                                ISMAEL ALMEIDA CHAVES
                                             | 
                                            SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
                                                 
                                                CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO RAILTON COSTA OLIVEIRA PARA O INSS,  NA CIDAD [...]
                                             | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            80,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
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