Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 14050007
                                             
                                            FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 645                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA ,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE DDUCAÇÃ [...]
                                         | 
                                         210,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 03050008
                                             
                                            CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 33                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA MARIA DE  [...]
                                         | 
                                         894,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 02040052
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO                                             
                                            DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
                                         | 
                                         2.778,41 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 01040075
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO                                             
                                            DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
                                         | 
                                         22.961,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 01040076
                                             
                                            DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 172                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                         | 
                                         3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 01040071
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO                                             
                                            DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
                                         | 
                                         5.515,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 01040072
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO                                             
                                            DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
                                         | 
                                         4.482,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 01040074
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO                                             
                                            DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
                                         | 
                                         3.671,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 15050014
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
                                         | 
                                         75.691,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 15050004
                                             
                                            MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
                                         | 
                                        09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL                                             
                                            CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE,  [...]
                                         | 
                                         80,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 15050005
                                             
                                            DENILCE LUIZA DE ARAUJO
                                         | 
                                        09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL                                             
                                            CONCEDER A SRª.DENILCE LUIZ DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, QUE SE [...]
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 15050012
                                             
                                            CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO                                             
                                            SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MES [...]
                                         | 
                                         730,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 14050004
                                             
                                            MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 5746                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE  [...]
                                         | 
                                         13.833,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 14050002
                                             
                                            MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 5745                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE  [...]
                                         | 
                                         13.132,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 14050003
                                             
                                            MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 5747                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE  [...]
                                         | 
                                         40.775,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 08050003
                                             
                                            ALMIRO BEZERRA ALVES -ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 24                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BAMCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DOP TRANSPORTE ESCOLAR SO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, [...]
                                         | 
                                         12.886,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050010
                                             
                                            JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 22167                                             
                                            QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
                                         | 
                                         32.042,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050009
                                             
                                            JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 22165                                             
                                            QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
                                         | 
                                         21.271,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050032
                                             
                                            CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 32                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                         | 
                                         240,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 14050001
                                             
                                            CREA - CE
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO                                             
                                            DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ART(AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESAPROPRIAÇÃO N [...]
                                         | 
                                         99,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 10050002
                                             
                                            JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 3182                                             
                                            SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, O V [...]
                                         | 
                                         106,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 10050001
                                             
                                            JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 3183                                             
                                            SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, DO  [...]
                                         | 
                                         584,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 10050003
                                             
                                            JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 3184                                             
                                            SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, DO  [...]
                                         | 
                                         525,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050031
                                             
                                            LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA  E SERVIÇO LTDA ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 9497                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
                                         | 
                                         681,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 30040045
                                             
                                            JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 22152                                             
                                            QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
                                         | 
                                         6.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 30040038
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 158                                             
                                            ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
                                         | 
                                         78,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 30040044
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 149                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
                                         | 
                                         148,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 29040002
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 146                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
                                         | 
                                         33,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 24040006
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 160                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
                                         | 
                                         148,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/05/2024 | 
                                        EMPENHO: 22040031
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO  Nota Fiscal: 159                                             
                                            ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRA ES [...]
                                         | 
                                         1.288,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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