Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/03/2024 |
25030017
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRIC [...]
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EMPENHADO |
612,00 |
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25/03/2024 |
25030016
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANETE A SEMANA SANTA, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI [...]
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EMPENHADO |
229,88 |
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25/03/2024 |
25030015
ANTONIO DOMINGOS ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SR. ANTONIO DOMINGOS ALVES, PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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25/03/2024 |
25030014
EMANUELLE GOMES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS, PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DA REUNI [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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25/03/2024 |
25030013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCU [...]
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EMPENHADO |
260,00 |
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25/03/2024 |
25030012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSI7784, VINCUL [...]
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EMPENHADO |
640,00 |
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25/03/2024 |
25030011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CITROEN/JUMPER PNZ8980, VINC [...]
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EMPENHADO |
970,00 |
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25/03/2024 |
25030010
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSD7194, VINCUL [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
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25/03/2024 |
25030009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCM 2784, VINCU [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
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25/03/2024 |
25030008
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI POW1106, VINCULAD [...]
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EMPENHADO |
670,00 |
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25/03/2024 |
25030007
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT ARGO SBS2A35, VINCULADO [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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25/03/2024 |
25030006
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT MOBI POV 9776, VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
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25/03/2024 |
25030005
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/ FIORINO POU [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
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25/03/2024 |
25030004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA/MONTANA VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
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25/03/2024 |
25030003
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MERCEDES BENZ/SPINTER VINCUL [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
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25/03/2024 |
25030002
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO RENAULT/SANDERO VINCULADOS O [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
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25/03/2024 |
25030002
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO RENAULT/SANDERO VINCULADOS O [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
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25/03/2024 |
25030001
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
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25/03/2024 |
21030006
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº628
|
PAGO |
330,00 |
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25/03/2024 |
21030006
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENCÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO PESS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
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25/03/2024 |
21030002
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.196,40 |
|
25/03/2024 |
20030015
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
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25/03/2024 |
20030014
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
805,00 |
|
25/03/2024 |
20030013
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA ATENÇÃO BÁSICA -PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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25/03/2024 |
15030001
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº178
|
PAGO |
2.850,00 |
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25/03/2024 |
02010209
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
02010209
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
25/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
25/03/2024 |
01020067
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5802
|
PAGO |
3.300,00 |
|
25/03/2024 |
01020066
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5803
|
PAGO |
3.650,00 |
|
25/03/2024 |
01020065
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5804
|
PAGO |
3.550,00 |
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22/03/2024 |
28020006
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NF 950
|
PAGO |
267,09 |
|
22/03/2024 |
27020015
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL NATALIDADE, A SEREM PRESTADOS PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMILIAS/USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULN [...]
|
PAGO |
7.632,75 |
|
22/03/2024 |
23010001
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.141,72 |
|
22/03/2024 |
22030006
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.552,00 |
|
22/03/2024 |
22030005
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CUB 1E48,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
22/03/2024 |
22030004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MERCEDES BENZ POZ0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
725,62 |
|
22/03/2024 |
22030003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO START POH 1408 GG, PERTECENTE A FROTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO [...]
|
EMPENHADO |
330,88 |
|
22/03/2024 |
22030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SBD8F27 PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
112,10 |
|
22/03/2024 |
22010020
E.L. DOMINGOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DA PREFE [...]
|
PAGO |
16.486,39 |
|
22/03/2024 |
21030007
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE [...]
|
PAGO |
76.322,30 |
|
22/03/2024 |
21030007
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
76.322,30 |
|
22/03/2024 |
21030004
JOSE HILDO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FRETE DE VEICULO, EM CARÁTER EVENTUAL PARA TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE SONS DO ALMOXARI [...]
|
PAGO |
594,00 |
|
22/03/2024 |
21030004
JOSE HILDO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FRETE DE VEICULO, EM CARÁTER EVENTUAL PARA TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE SONS DO ALMOXARI [...]
|
LIQUIDADO |
594,00 |
|
22/03/2024 |
20030019
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
22/03/2024 |
20030018
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA ESCOLA 04 DE JUNHO E ANEXOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
22/03/2024 |
20030017
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
22/03/2024 |
20030016
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
22/03/2024 |
09010003
5784 LUIS JOSE ROMÃO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.659,00 |
|
22/03/2024 |
09010003
5784 LUIS JOSE ROMÃO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.659,00 |
|
22/03/2024 |
08010003
5784 LUIS JOSE ROMÃO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE INFANTIL ANA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
741,00 |
|
22/03/2024 |
08010003
5784 LUIS JOSE ROMÃO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE INFANTIL ANA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
741,00 |
|
22/03/2024 |
07030001
RAFAEL MUNIS DE CASTRO BEZERRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ZUMBA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL (PAIF), SCFV [...]
|
PAGO |
355,00 |
|
22/03/2024 |
06030007
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
22/03/2024 |
06030007
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
22/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
22/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
22/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|