lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17101 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/03/2024 20030008
TACIELMA KELY ALVES DE LIMA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONCEDER A SRª. TACIELMA KELY ALVES DE LIMA, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ- C [...]
LIQUIDADO 80,00
20/03/2024 20030008
TACIELMA KELY ALVES DE LIMA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONCEDER A SRª. TACIELMA KELY ALVES DE LIMA, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ- C [...]
EMPENHADO 80,00
20/03/2024 20030007
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO C [...]
LIQUIDADO 150,00
20/03/2024 20030007
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER A SRª. JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO C [...]
EMPENHADO 150,00
20/03/2024 20030006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, STRADA, DE PLACA - RPE2E96, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ- [...]
EMPENHADO 1.826,31
20/03/2024 20030005
FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SRº. FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE ACONTECERA NO D [...]
LIQUIDADO 40,00
20/03/2024 20030005
FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SRº. FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE ACONTECERA NO D [...]
EMPENHADO 40,00
20/03/2024 20030004
LUCAS ALVES DE LIMA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SRº. LUCAS ALVES DELIMA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE MARÇO [...]
LIQUIDADO 30,00
20/03/2024 20030004
LUCAS ALVES DE LIMA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SRº. LUCAS ALVES DELIMA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE MARÇO [...]
EMPENHADO 30,00
20/03/2024 20030003
ANTONIO SOARES PESSOA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SRº. ANTONIO SOARES PESSOA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE MAR [...]
LIQUIDADO 40,00
20/03/2024 20030003
ANTONIO SOARES PESSOA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SRº. ANTONIO SOARES PESSOA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE MAR [...]
EMPENHADO 40,00
20/03/2024 20030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO 2.3 PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 16.490,93
20/03/2024 20030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
EMPENHADO 16.507,26
20/03/2024 20030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO STRADA PLACA-RPE 2E96,, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE E [...]
EMPENHADO 4.672,79
20/03/2024 18030001
LEONARDO ALMEIDA PAULO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCEDER AO SR.º LEONARDO ALMEIDA PAULO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM FÓRUM REGIONAL DE POLITICAS CULTURAIS DO VALE JAGUARIBE, QUE ACONTECERA NO DI [...]
PAGO 80,00
20/03/2024 14030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
PAGO 277,43
20/03/2024 14030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OSD - 7194 PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.NF 3046
PAGO 3.203,60
20/03/2024 04030007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OSI 7784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
PAGO 1.486,74
20/03/2024 04030006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCM 2784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
PAGO 357,06
20/03/2024 02010201
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
PAGO 12,00
20/03/2024 02010201
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
LIQUIDADO 12,00
20/03/2024 02010196
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 2.060,91
20/03/2024 02010196
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 9.154,81
20/03/2024 02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 5.845,14
20/03/2024 02010191
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
LIQUIDADO 1.513,79
20/03/2024 02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
LIQUIDADO 353,03
20/03/2024 02010088
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESP [...]
PAGO 279,06
20/03/2024 02010087
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO M [...]
PAGO 474,39
20/03/2024 02010073
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E [...]
LIQUIDADO 87,18
20/03/2024 02010066
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
PAGO 1.394,37
20/03/2024 02010066
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
PAGO 5.987,50
20/03/2024 02010066
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 1.394,37
20/03/2024 02010066
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 5.987,50
20/03/2024 02010008
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
PAGO 6.646,07
20/03/2024 02010008
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
LIQUIDADO 6.646,07
20/03/2024 02010007
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 6.522,00
20/03/2024 02010007
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 6.522,00
20/03/2024 02010006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 4.342,68
20/03/2024 02010006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 4.342,68
20/03/2024 01030012
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
PAGO 218,40
20/03/2024 01030012
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
LIQUIDADO 218,40
20/03/2024 01030011
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 23.354,17
20/03/2024 01030011
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 23.354,17
20/03/2024 01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 4.513,98
20/03/2024 01020131
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 8.819,25
20/03/2024 01020130
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 398,16
20/03/2024 01020129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 20.771,81
20/03/2024 01020129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 15.236,51
20/03/2024 01020128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 2.910,31
20/03/2024 01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 7.071,97
20/03/2024 01020124
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 4.123,41
20/03/2024 01020122
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 2.597,79
20/03/2024 01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 1.083,48
20/03/2024 01020119
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 701,79
20/03/2024 01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 387,24
20/03/2024 01020116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 1.811,34
20/03/2024 01020113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 10.449,92
20/03/2024 01020113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 44.936,48
20/03/2024 01020006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 286,65
19/03/2024 19030002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO JOSENILTON DA SILVA PARA O INSS, PARA CIDAD [...]
LIQUIDADO 80,00

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