Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
14/03/2024 |
02010005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
112,16 |
|
14/03/2024 |
01030158
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
14/03/2024 |
01030158
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
14/03/2024 |
01030114
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.316,24 |
|
14/03/2024 |
01030112
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
17.999,90 |
|
14/03/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
6.525,58 |
|
14/03/2024 |
01020112
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
6.442,92 |
|
14/03/2024 |
01020110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.557,03 |
|
13/03/2024 |
30010026
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
13/03/2024 |
30010024
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
27.439,36 |
|
13/03/2024 |
30010023
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
33.270,00 |
|
13/03/2024 |
28020029
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCM 2784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
968,76 |
|
13/03/2024 |
27020013
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCM 2784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
157,00 |
|
13/03/2024 |
27020012
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCI 5318, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
493,82 |
|
13/03/2024 |
27020011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - HYI7678, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,78 |
|
13/03/2024 |
27020010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCM 2784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.639,60 |
|
13/03/2024 |
13030004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
13/03/2024 |
13030003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
13/03/2024 |
13030002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.º LUZIA JESSICA XAVIER MAGALHES COORDENADORA DO CADUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
13/03/2024 |
13030002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.º LUZIA JESSICA XAVIER MAGALHES COORDENADORA DO CADUNIC [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
13/03/2024 |
13030001
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S DAS LOCALIDADES: (SEDE DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA VILA VARJOTA V [...]
|
EMPENHADO |
45.881,04 |
|
13/03/2024 |
11030005
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NF 513
|
PAGO |
3.863,95 |
|
13/03/2024 |
11030004
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.NF 512
|
PAGO |
5.784,90 |
|
13/03/2024 |
11030003
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NF 511
|
PAGO |
6.207,68 |
|
13/03/2024 |
11030002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NF 510
|
PAGO |
4.197,41 |
|
13/03/2024 |
08030010
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE COFFEE BREAK DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
386,00 |
|
13/03/2024 |
08030009
ROBERVANIA AQUINO DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MAQUIAGEM COM AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), SERVIÇOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
13/03/2024 |
07020008
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
23.370,00 |
|
13/03/2024 |
05030013
LUZIRENE RODRIGUES BEZERRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CHOCOLATE COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E F [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
13/03/2024 |
04030007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OSI 7784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,74 |
|
13/03/2024 |
04030006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OCM 2784, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
357,06 |
|
13/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
13/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
13/03/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
13/03/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
13/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
13/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
13/03/2024 |
02010106
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TORO/FIAT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 709
|
PAGO |
7.535,44 |
|
13/03/2024 |
02010106
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TORO/FIAT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
7.535,44 |
|
13/03/2024 |
02010104
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 1.4, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
4.911,76 |
|
13/03/2024 |
02010104
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 1.4, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
4.911,76 |
|
13/03/2024 |
02010103
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA (CAÇAMBA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. N [...]
|
PAGO |
4.313,25 |
|
13/03/2024 |
02010103
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA (CAÇAMBA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
4.313,25 |
|
13/03/2024 |
02010102
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW GOL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 712
|
PAGO |
3.056,91 |
|
13/03/2024 |
02010102
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW GOL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
3.056,91 |
|
13/03/2024 |
02010086
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. [...]
|
PAGO |
873,95 |
|
13/03/2024 |
02010085
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES A CASA DE APOIO (CAPITAL) DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
527,72 |
|
13/03/2024 |
02010081
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
443,37 |
|
13/03/2024 |
02010080
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
383,88 |
|
13/03/2024 |
02010072
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
147,17 |
|
13/03/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
PAGO |
226,23 |
|
13/03/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
PAGO |
145,39 |
|
13/03/2024 |
01030010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
539,51 |
|
12/03/2024 |
30010026
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
12/03/2024 |
30010024
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
27.439,36 |
|
12/03/2024 |
28020028
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº38311
|
PAGO |
115,00 |
|
12/03/2024 |
28020027
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº38312
|
PAGO |
115,00 |
|
12/03/2024 |
28020026
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº38313
|
PAGO |
115,00 |
|
12/03/2024 |
28020025
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 38301
|
PAGO |
460,00 |
|