Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
23/07/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
584,64 |
|
22/07/2024 |
22070013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI POW1106, VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
22/07/2024 |
22070012
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI POV 9776, VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
22/07/2024 |
22070011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
2.520,82 |
|
22/07/2024 |
22070010
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECO [...]
|
EMPENHADO |
2.956,81 |
|
22/07/2024 |
22070009
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.318,08 |
|
22/07/2024 |
22070008
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SILDERLANDIA MONTEIRO CAVALCANTE PARA O INSS [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
22/07/2024 |
22070008
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SILDERLANDIA MONTEIRO CAVALCANTE PARA O INSS [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
22/07/2024 |
22070007
COEGEMAS-CE
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
REFERENTE AS DESPESA COM ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
22/07/2024 |
22070007
COEGEMAS-CE
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
REFERENTE AS DESPESA COM ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO M [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
22/07/2024 |
22070006
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
661,25 |
|
22/07/2024 |
22070005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.882,00 |
|
22/07/2024 |
22070004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
917,56 |
|
22/07/2024 |
22070003
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA (VISITA TÉCNICA). ATRAVÉS DO COMITÊ DA SUB-BACIA HI [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
22/07/2024 |
22070003
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA (VISITA TÉCNICA). ATRAVÉS DO COMITÊ DA SUB-BACIA HI [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
22/07/2024 |
22070002
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1745
|
PAGO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
22070002
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
22070002
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
22070001
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1744
|
PAGO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
22070001
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
22070001
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
20060022
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
859,73 |
|
22/07/2024 |
04040001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
43,98 |
|
22/07/2024 |
03070009
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
22/07/2024 |
03070008
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRUDENCIO PESSOA DE QUEIROZ NA VILA SÃO JOÃ [...]
|
PAGO |
1.107,00 |
|
22/07/2024 |
03070008
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRUDENCIO PESSOA DE QUEIROZ NA VILA SÃO JOÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
22/07/2024 |
03070007
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº16
|
PAGO |
612,00 |
|
22/07/2024 |
03070007
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EM MATERIAS DE FERRO E ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO AÇOUQUE MUNICIPAL DE ERERÉ-CE, NA [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
22/07/2024 |
03060023
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
22/07/2024 |
03060022
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
22/07/2024 |
03060021
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
22/07/2024 |
02050142
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4466
|
PAGO |
1.500,00 |
|
22/07/2024 |
02050142
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
22/07/2024 |
02050141
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4465
|
PAGO |
1.500,00 |
|
22/07/2024 |
02050141
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
22/07/2024 |
02050140
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4467
|
PAGO |
1.500,00 |
|
22/07/2024 |
02050140
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
22/07/2024 |
02050127
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº408
|
PAGO |
1.100,00 |
|
22/07/2024 |
02050127
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
22/07/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
PAGO |
107,24 |
|
22/07/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
155,12 |
|
22/07/2024 |
01030157
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
128,90 |
|
22/07/2024 |
01030142
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
97,63 |
|
22/07/2024 |
01030014
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DE FORTALECIMENTOS VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
353,21 |
|
22/07/2024 |
01020130
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
400,04 |
|
22/07/2024 |
01020119
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
843,39 |
|
19/07/2024 |
19070007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
19/07/2024 |
19070006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SONIA MARIA GOMES PARA O INSS, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
19/07/2024 |
19070006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SONIA MARIA GOMES PARA O INSS, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
19/07/2024 |
19070005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.951,23 |
|
19/07/2024 |
19070005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.951,23 |
|
19/07/2024 |
19070005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.951,23 |
|
19/07/2024 |
19070004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.377,70 |
|
19/07/2024 |
19070004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.377,70 |
|
19/07/2024 |
19070004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.377,70 |
|
19/07/2024 |
19070003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.681,43 |
|
19/07/2024 |
19070003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.681,43 |
|
19/07/2024 |
19070003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.681,43 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
22.912,35 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.756,05 |
|