Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.259,48 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
722,83 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.912,35 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.259,48 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
722,83 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.756,05 |
|
19/07/2024 |
19070002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
35.650,71 |
|
19/07/2024 |
19070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
EMPENHADO |
316,07 |
|
19/07/2024 |
16070008
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
19/07/2024 |
15070016
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
19/07/2024 |
15070015
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA ESCOLA 04 DE JUNHO E ANEXOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
19/07/2024 |
15070014
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
19/07/2024 |
02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
8.287,09 |
|
19/07/2024 |
02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
8.287,09 |
|
19/07/2024 |
01070131
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
55.928,58 |
|
19/07/2024 |
01070131
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
12.537,11 |
|
19/07/2024 |
01070131
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
12.537,11 |
|
19/07/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
145,58 |
|
19/07/2024 |
01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
6.176,97 |
|
19/07/2024 |
01020131
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
9.775,43 |
|
19/07/2024 |
01020128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
2.815,63 |
|
19/07/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
12.859,94 |
|
19/07/2024 |
01020124
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
4.607,61 |
|
19/07/2024 |
01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.589,52 |
|
19/07/2024 |
01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
635,40 |
|
19/07/2024 |
01020116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
1.670,22 |
|
19/07/2024 |
01020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
13.669,73 |
|
18/07/2024 |
27060010
ESTER RUTE FERNANDA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ: 2022-2023, QUE ACONTECERÁ NO 27 DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
18/07/2024 |
19060009
JESSE DANTAS DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SRº. JESSE DANTAS DE LIMA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL CIÊNCIAS HUMANAS, QUE ACONTECERÁ NO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
18/07/2024 |
19060008
YARA GOMES MORAIS PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. YARA GOMES MORAIS PAIVA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- CICLO DE ALFABETIIZAÇÃO LP 1.º E [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
19060007
ESTER RUTE FERNANDA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- MATEMÁTICA 8.º E 9.º ANO, QUE A [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
19060006
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SR. JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LINGUA PORTUGUESA 8.º E [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
18070009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCM 278 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
18/07/2024 |
18070008
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.849,42 |
|
18/07/2024 |
18070007
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA POU 7396 [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
18/07/2024 |
18070006
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT/EXPERT PL [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
18/07/2024 |
18070005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OSO 9294, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
|
EMPENHADO |
556,11 |
|
18/07/2024 |
18070004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
EMPENHADO |
291,65 |
|
18/07/2024 |
18070003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
EMPENHADO |
379,34 |
|
18/07/2024 |
18070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
EMPENHADO |
213,49 |
|
18/07/2024 |
18070001
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO A SENHORA MARIA DE LOURDES PESSOA MAGALHAES QUEIROZ, DE R [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
18/07/2024 |
18060011
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. FLAVIA LUCIA NEGREIROS VALENTINS, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- EDUCAÇÃO INFANTIL (GESTOR [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
18060009
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CRISTIANA PESSOA MAGALHAES , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
18060008
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SR. JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 6.º AO 9.º A [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
17070001
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
18/07/2024 |
17060016
ESTER RUTE FERNANDA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- MATEMÁTICA 3.º AO 5.º ANO, QUE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
17060015
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CRISTIANA PESSOA MAGALHAES , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- PAIC INTEGRAL, QUE ACONTECERÁ [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
17060014
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SR. JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LINGUA PORTUGUESA 6.º A [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
18/07/2024 |
17060013
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 3800
|
PAGO |
9.600,00 |
|
18/07/2024 |
17060013
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
18/07/2024 |
16070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.053,65 |
|
18/07/2024 |
16070007
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
18/07/2024 |
16070006
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
18/07/2024 |
16070005
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
18/07/2024 |
16070004
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONO [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
18/07/2024 |
16070003
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
18/07/2024 |
16070002
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
18/07/2024 |
15070010
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
18/07/2024 |
15070009
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
18/07/2024 |
15070001
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRAS DA CASA DE APOIO NA CAPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|