lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17101 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/05/2024 10050005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
EMPENHADO 174,05
10/05/2024 10050004
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO, ASSIM COMO NA REVISÃO E AUXILIO DOS LANÇAMENTOS DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
EMPENHADO 2.500,00
10/05/2024 10050003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, DO [...]
EMPENHADO 525,19
10/05/2024 10050002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, O V [...]
EMPENHADO 106,02
10/05/2024 10050001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, DO [...]
EMPENHADO 584,12
10/05/2024 10040013
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº644
PAGO 1.580,00
10/05/2024 10040013
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ.
LIQUIDADO 1.580,00
10/05/2024 10040011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3107
PAGO 149,59
10/05/2024 10040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3106
PAGO 153,21
10/05/2024 10040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3141
PAGO 170,04
10/05/2024 09040011
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº195
PAGO 2.169,00
10/05/2024 09040010
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº196
PAGO 1.188,00
10/05/2024 09040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OCM2784. NF 3115
PAGO 1.404,90
10/05/2024 09040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3117
PAGO 653,67
10/05/2024 08050001
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1032
PAGO 3.499,06
10/05/2024 08040009
R.N.L. COSTA -ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº520
PAGO 1.111,00
10/05/2024 08040009
R.N.L. COSTA -ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS, PARA AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA, DE RESPONSABILID [...]
LIQUIDADO 1.111,00
10/05/2024 08040008
R.N.L. COSTA -ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO FREIRE, NA RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 6.862,50
10/05/2024 07050019
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO E ANEXO MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ. NF [...]
PAGO 1.170,00
10/05/2024 07050018
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº29
PAGO 900,00
10/05/2024 07050018
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE
LIQUIDADO 900,00
10/05/2024 07050017
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OCM2784. NF 3178
PAGO 717,03
10/05/2024 07050016
J N PESSOA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1030
PAGO 3.999,58
10/05/2024 07050002
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1003
PAGO 6.496,68
10/05/2024 07050001
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1007
PAGO 471,81
10/05/2024 06050009
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS HERMINIA ALVES PEREIRA NA VILA TOMÉ VIEIRA E NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFA [...]
PAGO 800,00
10/05/2024 06050009
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS HERMINIA ALVES PEREIRA NA VILA TOMÉ VIEIRA E NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFA [...]
LIQUIDADO 800,00
10/05/2024 06050008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PAR [...]
PAGO 500,70
10/05/2024 06050007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
LIQUIDADO 70,84
10/05/2024 06050006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3173
PAGO 198,12
10/05/2024 06050001
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº639
PAGO 645,00
10/05/2024 04040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PAR [...]
PAGO 300,88
10/05/2024 03050007
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
LIQUIDADO 646,80
10/05/2024 03050005
MARCELO VIDRACARIA LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE
LIQUIDADO 1.150,00
10/05/2024 03050004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3164
PAGO 348,85
10/05/2024 03050003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3166
PAGO 1.190,19
10/05/2024 03040011
FRANCISCO REMULO BARBOSA NETO 07418771479
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERAM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 1
PAGO 630,00
10/05/2024 03040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW15190, NF 3112
PAGO 434,48
10/05/2024 02050218
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
PAGO 132,00
10/05/2024 02050218
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
LIQUIDADO 132,00
10/05/2024 02050030
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS SBD 8F27, VINCU [...]
PAGO 260,00
10/05/2024 02050030
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS SBD 8F27, VINCU [...]
LIQUIDADO 260,00
10/05/2024 02050029
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCI5318, VINCUL [...]
PAGO 490,00
10/05/2024 02050029
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCI5318, VINCUL [...]
LIQUIDADO 490,00
10/05/2024 02050028
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSO 9294, VINCU [...]
PAGO 360,00
10/05/2024 02050028
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSO 9294, VINCU [...]
LIQUIDADO 360,00
10/05/2024 02050027
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSI7784, VINCUL [...]
PAGO 540,00
10/05/2024 02050027
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OSI7784, VINCUL [...]
LIQUIDADO 540,00
10/05/2024 02050026
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCM 2784,, VINC [...]
PAGO 1.100,00
10/05/2024 02050026
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS OCM 2784,, VINC [...]
LIQUIDADO 1.100,00
10/05/2024 02050025
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO TOYOTA/ETIOS PLACA PMG-7529, [...]
PAGO 100,00
10/05/2024 02050025
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO TOYOTA/ETIOS PLACA PMG-7529, [...]
LIQUIDADO 100,00
10/05/2024 02050024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO RENAUL/KWID PLACA SBB1C90, [...]
PAGO 260,00
10/05/2024 02050024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO RENAUL/KWID PLACA SBB1C90, [...]
LIQUIDADO 260,00
10/05/2024 02050023
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº618
PAGO 160,00
10/05/2024 02050023
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBR9E05 VINCULADOS [...]
LIQUIDADO 160,00
10/05/2024 02050022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº617
PAGO 560,00
10/05/2024 02050022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBS1B95, VINCULADO [...]
LIQUIDADO 560,00
10/05/2024 02050021
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 616
PAGO 130,00
10/05/2024 02050021
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT ARGO SBS3J25, VINCULADO [...]
LIQUIDADO 130,00

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